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5824亿审计额中发现违规金额226亿,其中违反中央八项规定开支超14亿,企业经营风险达13.69亿,国有资产少记漏记超31亿,违规使用出借超1亿,超5千万国有收益因低价出租受损。

要点:
1. 审计关注金额:5824.04亿元
2. 违法违规金额:226.26亿元,其中部门本级36.29亿元,所属单位189.97亿元。
3. 违反中央八项规定申领预算:6.92亿元
4. 违反中央八项规定三公经费:7.49亿元
5. 部属企业违规经营损失风险:13.69亿元
6. 行政事业性国有资产少计漏记:13.46万平方米房产、151.54亩土地、31.88亿元设备物资
7. 行政事业性国有资产违规使用出借:房产16.18万平方米,设备等资产9724.34万元
8. 因低价出租国有资产造成国有收益损失:5056.57万元

利好:

利空:
1. 煤炭(-90):违规经营损失风险,影响国有资产价值
2. 房地产服务(-85):违反中央八项规定,违规使用国有资产
3. 房地产开发(-85):同上
4. 银行(-80):违反中央八项规定
5. 燃气(-80):违规经营损失风险,影响国有资产价值

标签:违规金额,中央八项规定开支违规,企业经营风险,国有资产少记漏记,违规使用出借,超5千万国有收益受损

原文发布时间:2024-06-25T17:59:00